О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области - Администрация Котельниковского района
Вернуться к обычному виду

О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Версия для печати

Герб Котельниковского муниципального района


АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 310

от 10.04.2014г.

О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области,

постановляет:

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20.12.2011г. № 1626 «Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы» следующие изменения:

в паспорте Программы муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы»:

а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

Реализация Программы рассчитана на три года. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1357,9 тыс. рублей.

в 2012 году – 552,9 тыс. рублей;

в 2013 году – 610,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 195,0 тыс. рублей;

Размер финансирования Программы из бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет 595,0 тыс. рублей;

652,9 тыс. рублей – субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета;

110,0- субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ.

б) в разделе 4 Программы «Технико-экономическое обоснование» абзац 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1357,9 тыс. рублей. Средства районного бюджета в размере 595,0 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета в размере 652,9 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ в размере 110,0 тыс. рублей, направлены на реализацию Программы по основным мероприятиям в следующих объемах:

1. Финансовая поддержка предпринимательства - 1282,9 тыс. рублей, далее по тексту.

3. Повышение уровня профессионального образования и просвещения субъектов малого и среднего предпринимательства – 75,0 тыс. рублей, далее по тексту."

в) в разделе 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 1 изложить в новой редакции: «Реализация Программы рассчитана на 3 года, стоимость реализации ее мероприятий составляет 1357,9 тыс. рублей, из них в 2012 году-552,9 тыс. рублей, в 2013 году-610,0 тыс. рублей, в 2014 году-195,0 тыс. рублей.

г) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 23.10.2008г. № 1177 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на период 2009-2012 годов следующие изменения:

а) приложение № 2 «Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района» к муниципальной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

б) приложение № 5 «Мероприятия по развитию социальной сферы Котельниковского муниципального района» к муниципальной целевой программе дополнить разделом «Социальная сфера 2013г.» согласно приложению № 3.

3. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2011г. № 1541 «Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы» следующие изменения:

3.1. В программе «Развитие туризма в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014гг.» по тексту программы слово «Целевая» исключить;

3.2. В программе «Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» по тексту программы слово «Целевая» исключить;

3.3. В ведомственной целевой программе «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 – 2014 годы» внести следующие изменения:

а) в Паспорте программы:

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

районный бюджет – всего 40 174,9 тыс. рублей;

из них:

2012 год – 14 189,6 тыс. рублей,

2013 год – 13 406,5 тыс. рублей;

2014 год – 12 578,8 тыс. рублей.

- раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«40 174,9 тысяч рублей»

- раздел «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

в) абзац 1, 2 раздела Программы 5 «Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции»:

«Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах.

Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2012-2014 годы запланировано 40 174,9,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 14 189,6 тыс. рублей;

2013 год - 13 406,5 тыс. рублей;

2014 год - 12 578,8 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2012 год и плановый период до 2014 года произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств» - далее по тексту.

г) Раздел 8 «Перечень программных мероприятий» считать разделом 9, изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

4. Внести в постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.01.2012г. № 73 «Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 гг.» внести следующие изменения:

в паспорте программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012 г-2014г.»:

а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы производится из средств бюджета Котельниковского муниципального района:

2012 год – 30,0 тыс. рублей;

2013 год – 34,0 тыс. рублей;

2014 год – 10,0 тыс. рублей.

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Котельниковского муниципального района.

2012 год – 30,0 тыс. рублей;

2013 год – 34,0 тыс. рублей;

2014 год – 10,0 тыс. рублей.

в) Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

5. В постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013г. № 1282 «Об утверждении муниципальных программ» внести следующие изменения:

5.1. в программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020 годы:

а) в паспорте программы:

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции.

Объемы и источники финансирования

Программы

2014 год- 182 700 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114 425 тыс. руб.

областной бюджет - 68 075 тыс. руб.

местный бюджет 200 тыс. руб.

2015 год- 184785 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114976тыс. руб.

областной бюджет - 68409 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2016 год- 184090 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114375тыс. руб.

областной бюджет - 68315 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2017 год- 188378 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -117450 тыс. руб.

областной бюджет - 69528 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2018 год- 184707 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -114637 тыс. руб.

областной бюджет - 68670 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2019 год-119079 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -75700 тыс. руб.

областной бюджет - 41979 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2020 год- 119187 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -75462 тыс. руб.

областной бюджет - 42325 тыс. руб.

муниципальный бюджет –1400 тыс. руб.

2014-2020 год-1162926 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет -727025 тыс. руб.

областной бюджет - 427301 тыс. руб.

муниципальный бюджет –8600 тыс. руб.

б) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

5.2. В программе «Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»:

- в паспорте программы:

а) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Муниципальной программы

Общий объем финансирования по Программе составит

152 295, 64 тыс. руб.,

том числе:

федеральный бюджет - 56143,84 тыс. руб.,

областной бюджет – 64428,6 тыс. руб.,

местный бюджет – 3 060 тыс. руб.,

внебюджетные источники- 28 663,2 тыс. руб.

б) разделе 7. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции.

Реализация Программных мероприятий в период с 2014 по 2020 годы потребуется 152 296 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 70 270 тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет- 22 393 тыс. руб.,

областной бюджет – 39 864,24 тыс. руб.,

местный бюджет– 2 860 тыс. руб.,

внебюджетные источники- 5 152,4 тыс. руб.

2015 год – 16 278 тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет - 6 393 тыс. руб.,

областной бюджет - 5 471,4 тыс. руб.,

местный бюджет - 100 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 4 313,6 тыс. руб.

2016 год – 13 296 тыс. рублей,

в том числе:

федеральный бюджет - 5 328 тыс. руб.,

областной бюджет – 4 406,4 тыс. руб.,

местный бюджет - 100 тыс. руб.,

внебюджетные источники- 3 461,6 тыс. руб.

2017 год - 13 113 тыс. руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,

областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.

2018 год - 13 113 тыс. руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,

областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.

2019 год - 13 113 тыс. руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,

областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.

2020 год - 13 113 тыс. руб.,

в том числе:

федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,

областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.

в) приложение № 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" изложить в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию.


Глава Котельниковского
муниципального района

В.В. Кудинов



Приложение № 1
к постановлению от 10.04.2014г. № 310

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской
области на период 2012-2014 годы»

Мероприятия
по реализации долгосрочной районной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе" на 2012-2014 годы

№ п/п

Мероприятия

Ожидаемый эффект

Исполнители

Сроки исполнения

Источник

финансирования

Сумма финансирования

тыс. рублей

2012

2013

2014

1.

Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпри-нимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпри-нимательства

Организация квалифицированной системы обучения, обсуждение и разъяснение актуальных вопросов с участием заинтересованных структур, выявление наиболее острых проблем бизнеса и перспективное реагирование на них

Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района

2012-2014

Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ

20,0

-

20,0

20

15,0

-

2.

Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпри-нимательства, участие в ежегодных областных конкурсах

Повышение социальной значимости субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование повышения профессионального мастерства и престижности работников малых предприятий, повышение уровня оказания услуг.

Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района

2012-2014

Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области

-

-

-

3.

Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпри-нимательства

Стимулирование создания новых предприятий и рабочих мест

Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района

2012-2014

Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ

Субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета

90,0

-

352,9

90,0

90,0

300,0

90,0

-

-

4.

Оказание поддержки субъектам молодежного предпри-нимательства

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие молодежного предпринимательства

Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района

2012-2014

Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области

90,0

90,0

90,0

5.

Итого по годам

552,9

610,0

195,0

6.

Итого по программе

1357,9



Приложение № 2
к постановлению № от 10.04.2014 г. №310

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»
на период 2009-2012 годы

Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района

тыс. руб.

Наиме-нование и местона-хождение объекта, стройки

Год начала проекти-
рова-
ния и оконча-
ния строи-тельства

Сметная стоимость

Остаток сметной стоимости на

1 января 2009г.


При-
меча-
ние
мощ-
ность
Кап. вложе-
ния теку-
щие цены, базовые цены
мощ-
ность
Кап. вложе-
ния, теку-
щие цены
ввод мощ-
ности

Кап. вложения (текущие цены)

всего

феде-
раль-
ный
област-
ной бюджет
бюджет муни-
ципаль-
ного района
бюджет сельс-
ких посе-
лений
Вне-
бюд-
жет-
ные сред-
ства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Газо-
снабжение

2009 год


Внутри-поселковый газопровод в п. Равнинный - ст. Чилеково Котельни-ковского района

2009-2010

14,0 км

-

14,0 км

-

-

487,0

-

-

487,0

-

-

Строи-
тель-
ство
Меж-
поселковый газопровод от АГРС г. Котель-
никово – х. Захаров – х. Сафронов Котельни-ковского района Волго-
градской области

2009-2010

11,4 км

-

11,4 км

-

-

27,0

-

-

27,0

-

-

Про-
екти-
рова-
ние,
строи-
тель-
ство

ИТОГО 2009 год:







514,0

-

-

514,0

-

-


Газо-
снабжение

2010 год

Газопровод меж-
поселковый АГРС г. Котель-
никово – х. Нагольный Котельни-ковского муници-пального района Волго-
градской области

2010

4,6 км

-

4,6 км

-

-

1320,0

-

-

1320,0

-

-

Про-
екти-
рова-
ние

ИТОГО 2010 год:







1 320,0

-


1 320,0

-

-


Газо-
снабжение

2011 год

Внутри-поселковый газопровод в х. Сафронов Котельни-ковского района Волго-
градской области

2011

4,5 км

-

4,5 км

-

4,5 км

1040,0

-

900,0

140,0

-

-

Про-
екти-
рова-
ние
Внутри-поселковый газопровод в х. Захаров Котельни-ковского района Волго-
градской обл.

2011

3,8 км

-

3,8 км

-

3,8 км

1140,0

-

990,0

150,0

-

-

Про-
екти-
рова-
ние

Меж-
поселковый газопровод АГРС г. Котель-
никово – х. Нагольный

2011

5,1 км


5,1 км

-

5,1 км

258,0

-

-

258,0



Про-
екти-
рова-
ние

Внутри-поселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Равнинный и ст. Чилеково Котельни-ковского района

2011

16,65 км

-

16,65 км

-

16,65 км

20106,0

6000,0

12648,0

1458,0

-

-

Строи-
тель-
ство

Газопровод высокого давления АГРС Октябрьский – п. Равнинный (ст. Чилеково) Волго-
градской области

2011

6,42 км

-

6,42 км

-

6,42 км

160,0

-

-

160,0

-

-

Ввод в экс-
плуата-
цию

ИТОГО 2011 год:







22704,0

6000,0

14538,0

2166,0

-

-


Газо-
снабжение

2012 год

Внутри-поселковый газопровод в х. Красно-ярский, Котельни-ковский район

2012

17 км

-

17 км

-

17 км

1087,0

-

1067,0

20,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Чиганаки, Котельни-ковский район

2012

7,5 км

-

7,5 км

-

7,5 км

2269,3

-

2260,3

9,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Бударка, Котельни-ковский район

2012

1,7 км

-

1,7 км

-

1,7 км

179,0

-

177,0

2,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Поперечный, Котельни-ковский район

2012

7,5 км

-

7,5 км

-

7,5 км

571,0

-

562,0

9,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Рассвет, Котельни-ковский район

2012

1,8 км

-

1,8 км

-

1,8 км

177,0

-

174,0

3,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в ст. Пугачевская, Котельни-ковский район

2012

6,5 км

-

6,5 км

-

6,5 км

473,0

-

465,0

8,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в п. Приморский, Котельни-ковский район

2012

1,7 км

-

1,7 км

-

1,7 км

1331,2

-

711,2

620,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в п. Терновой, Котельни-ковский район

2012

5,0 км

-

5,0 км

-

5,0 км

388,0

-

382,0

6,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Небыков, Котельни-ковский район

2012

5,0 км

-

5,0 км

-

5,0 км

388,0

-

382,0

6,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Захаров, Котельни-ковский район

2012

7,23 км

-

7,23 км

-

7,23 км

7715,0

-

7707,0

8,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Сафронов, Котельни-ковский район

2012

4,30 км

-

4,30 км

-

4,30 км

4984,5

-

4168,0

816,5

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в ст. Нагавская, Котельни-ковский район

2012

11,70 км

-

11,70 км

-

11,70 км

791,0

-

777,0

14,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Нагольный, Котельни-ковский район

2012

15,60 км

-

15,60 км

-

15,60 км

4073,9

-

3969,4

104,5

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод х. Дорофе-
евский, Котельни-ковский район

2012

3,50 км

-

3,50 км

-

3,50 км

363,0

-

358,0

5,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Сазонов, Котельни-ковский район

2012

1,90 км

-

1,90 км

-

1,90 км

733,2

-

730,2

3,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Генера-
ловский, Котельни-ковский район

2012

27,00 км

-

27,00 км

-

27,00 км

2032,0

-

2000,0

32,0

-

-

про-
екти-
рова-
ние и строи-
тель-
ство

Газопровод высокого давления АГРС Октябрь-
ский – п. Равнинный (ст. Чилеково) Волго-
градской области


16,75км

-




66,0

-

-

66,0




Внутри-поселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Равнинный и ст. Чилеково Котельни-ковского района


16,65км

-




3128,4

-

3128,4





ИТОГО 2012 год:







30750,5

-

29018,5

1732,0

-

-


Газо-
снабжение

2013 год

Внутри-поселковый газопровод в пос. Приморский, Котельни-ковский район

2013

1,99 км

-

1,99 км

-

1,99 км

3,3

-

-

3,3

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Красно-ярский, Котельни-ковский район

2013

17 км

-

17 км

-

17 км

35366,9

-

35331,1

35,8

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Чиганаки, Котельни-ковский район

2013

7,5 км

-

7,5 км

-

7,5 км

10,8

-

-

10,8

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Бударка, Котельни-ковский район

2013

1,7 км

-

1,7 км

-

1,7 км

1259

-

1257,3

1,7

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Поперечный, Котельни-ковский район

2013

7,5 км

-

7,5 км

-

7,5 км

16899,8

-

16882,2

17,6

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Рассвет, Котельни-ковский район

2013

1,8 км

-

1,8 км

-

1,8 км

1439,3

-

1436,7

2,6

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в ст. Пугачевская, Котельни-ковский район

2013

6,5 км

-

6,5 км

-

6,5 км

5536,9

-

5524,2

12,7

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в п. Терновой, Котельни-ковский район

2013

5,0 км

-

5,0 км

-

5,0 км

3946,7

-

3942,6

4,1

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Небыков, Котельни-ковский район

2013

5,0 км

-

5,0 км

-

5,0 км

4161,6

-

4157,3

4,3

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в ст. Нагавская, Котельни-ковский район

2013

14,0 км

-

14,0 км

-

14,0 км

17686,8

-

17664,9

21,9

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Нагольный, Котельни-ковский район

2013

15,60 км

-

15,60 км

-

15,60 км

20784,0

-

20763,0

21,0

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод х. Дорофе-
евский, Котельни-ковский район

2013

5,0 км

-

5,0 км

-

5,0 км

6150,4

-

6143,7

6,7

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Сазонов, Котельни-ковский район

2013

1,90 км

-

1,90 км

-

1,90 км

3,0

-

-

3,0

-

-

строи-
тель-
ство

Внутри-поселковый газопровод в х. Генера-
ловский, Котельни-ковский район

2013

27,00 км

-

27,00 км

-

27,00 км

29892,9

-

29862,4

30,5

-

-

строи-
тель-
ство

ИТОГО 2013 год:







143141,4

-

142965,4

176

-

-




Приложение № 3
к постановлению № от 10.04.2014г. № 310

Приложение № 5
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области»
на период 2009-2012 годы

Мероприятия по развитию социальной сферы Котельниковского муниципального района

Наиме-нование и место-нахож-
дение объекта, стройки
Год начала про-
екти-
рова-
ния и окончания строи-
тель-
ства

Сметная стоимость

Остаток сметной стоимости на

1 января 2009г.


Примеча

ние

мощ-
ность
Кап. вло-
жения текущие цены, базовые цены
мощ-
ность
Кап. вло-
жения, теку-
щие цены
ввод мощ-
ности

Кап. вложения (текущие цены)

всего

феде-
раль-
ный
област-
ной бюд-
жет
бюджет муни-
ципаль-
ного района
бюджет сельс-
ких посе-
лений
Вне-
бюд-
жет-
ные сред-
ства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Социальная сфера 2013 г.

«Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

2013






0,6



0,6



Проектирование

«Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

2013






0,7



0,7



Проектирование

«Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

2013






0,5



0,5



Проектирование

«Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

2013






0,6



0,6



Проектирование

«Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

2013






0,4



0,4



Проектирование

«Автономная газовая котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района Волгоградской области», мощностью 140 кВт (строительство)

2013






1,1



1,1



Проектирование

«Автономная котельная к СОШ х. Нагольный Котельниковского района Волгоградской области», мощностью 260 кВт (строительство)

2013






101,1



101,1



Проектирование

«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области» (проектирование)

2013






420,0



420,0



Проектирование

ИТОГО 2013 год:







525,0

-

-

525,0

-

-




Приложение № 4
к постановлению от 10.04.2014г. № 310

Целевые индикаторы и показатели паспорта ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы





Целевые индикаторы и показатели:

п/п

Наименование показателя

Ед. измер. индика-тора

Значение показателя (индикатора) при реализации ВЦП

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры

Ед.

3

3

3

2.

Количество выставок

книжных

Ед.

Не менее

11

Не менее

11

Не менее

11

фотовыставок

Ед.

Не менее

2

Не менее

2

Не менее

2

прочих

Ед.

Не менее

17

Не менее

18

Не менее

19

3.

Количество музейных предметов

Ед.

Не менее

7857

Не менее

7867

Не менее

7867

4.

Количество экскурсий

Ед.

Не менее

120

Не менее

120

Не менее

120

5.

Количество мероприятий культурно-досуговой и иной направленности (конкурсов, фестивалей, концертов, театрализаций, викторин, вечеров отдыха)

всего

Ед.

Не менее

100

Не менее

97

Не менее

97

из них платных

Ед.

Не менее

10

Не менее

10

Не менее

10

6.

Количество кино -, видеосеансов

всего

Ед.

Не менее

90

Не менее

87

Не менее

87

из них бесплатных

Ед.

Не менее

5

Не менее

5

Не менее

5

7.

Число пользователей библиотек

Чел.

Не менее

5168

Не менее

5165

Не менее

5165

8.

Количество книговыдач

Ед.

Не менее

118730

Не менее

118730

Не менее

118730

9.

Выпуск информационных, библиографических, методических пособий

Ед.

Не менее

12

Не менее

15

Не менее

15

10.

Количество посетителей

По данному показателю отражается общее число посещений учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры, при реализации ВЦП

Тыс. чел.

Не менее

80%

от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий

Не менее

80%

от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий

Не менее

80%

от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий

11.

Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казённых учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района

МБУК «Историко-краеведческий музей»

Тыс. руб.

2295,4

2479,4

2971,9

МБУК «Центр Досуга и Кино»

Тыс. руб.

5874,5

5706,9

5734,2

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

Тыс. руб.

2925,8

2808,1

+92,6

2900,7

2170,7

МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»

Тыс. руб.

3093,9

2319,5

1702,0

12.

Охват населения услугами учреждений культуры

По данному показателю отражается отношение общего количества оказанных муниципальных услуг к численности населения города Котельниково

Кол-во услуг на 1 жителя

Не менее

Не менее

Не менее











Приложение № 5
к постановлению от 10.04.2014г. № 310

Приложение

к ведомственной целевой программе «Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы






ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

п/п

Наименование мероприятия

(в разрезе учреждений)

Объём финансирования по годам, тыс. рублей

Виды расходов

Источник финансирования

2012

2013

2014

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казённых учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района

МБУК «Историко-краеведческий музей»

Всего, в т.ч.

2185,9

2479,4

2971,9

7637,2

Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений, подведомственных Отделу культуры (ст.211),

Начисления на заработную плату (ст. 213)

Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за использование линий связи (ст.221) .

Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за использование линий связи (ст.221)

Расходы на вывоз ТБО, утилизацию ламп дневного освещения, реставрацию музейных предметов и музейных коллекций, включённых в состав музейных фондов, обслуживание охранной сигнализаций, испытание, измерение электрооборудования и заземление, заправку картриджей на принтеры, техническое обслуживание системы теплоснабжения расходы на капитальный ремонт складских помещений под хранилище основного музейного фонда, частичный текущий ремонт здания музея (фасад) (ст.225), расходы на налог на имущество, на транспортный налог (ст.290)

Аренда оборудования (ст.224).

Обучение персонала, курсы повышения квалификации, медицинский осмотр персонала, подписка на печатные периодические издания, страхование автотранспорта, оснащение хранилища основного музейного фонда ППС и охранной сигнализацией, электропроводкой и системой отопления (ст.226)

Представительские расходы (приём и обслуживание делегаций) (ст.290);

Расходы по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию и дооборудование основных средств, приобретение автотранспортного средства (Газель- Форд); приобретение принтера, ксерокса, стульев ноутбука, компьютера, приобретение предметов старины для пополнения музейного фонда (ст.310).

Расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, строительных материалов, запасных и /или составных частей машин (ст.340).

Оплата нотариальных услуг,

оплата госпошлин (ст.290, ст.226)

Пошив сценических костюмов

местный бюджет

2185,9

2479,4

2971,9

7637,2

МБУК «Центр Досуга и Кино»

Всего, в т.ч

5726,2

5706,9

5734,2

17167,3

местный бюджет

5726,2

5706,9

5734,2

17167,3

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Всего, вт. ч.

2797,8

2808,1

2170,7

7776,6

местный бюджет

2797,8

2808,1

2170,7

7776,6

МКУ «Централизованная бухгалтерия Отдела культуры»

Всего, вт. ч.

3093,9

2319,5

1702,0

7115,4

местный бюджет

3093,9

2319,5

1702,0

7115,4







ВСЕГО на мероприятия: 38766,7

2.

Создание условий для обеспечения доступа граждан к материальным культурным ценностям

Объём финансирования

Виды расходов

Источник финансирования

2012

2013

2014

Всего


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»

2.1

Проведение экскурсий

Всего, в т.ч.

30,0

-

-

30,0

Приобретение канцелярских товаров (ст.340)

местный бюджет

30,0

-

-

30,0

ВСЕГО на мероприятия: 30,0

2.2

Проведение районных выставок (в том числе фотовыставок), конкурсов-викторин

Всего, в т.ч.

40,0

-

-

40,0

Приобретение подарочной и, сувенирной продукции: почётных грамот, благодарственных писем, дипломов, приветственных адресов (ст.290).

Приобретение канцелярских товаров ст.340).

Приобретение призов для участников выставок (ст.290)

местный бюджет

40,0

-

-

40,0

ВСЕГО на мероприятия: 40,0

2.3.

Участие в выставках, семинарах и прочих мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района

Всего, в т.ч.

20,0

-

-

20,0

Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст.212).

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст.222).

Найм помещений во время служебных командировок (ст.226)

местный бюджет

20,0

-

-

20,0

ВСЕГО на мероприятия: 20,0

2.4

Пополнение основного и вспомогательного музейных фондов

Всего, в т.ч.

19,5

-

-

19,5

Расходы по оплате договоров на приобретение музейных экспонатов (ст.310)

местный бюджет

19,5

-

-

19,5

ВСЕГО на мероприятия: 19,5

3.

Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам

Объём финансирования

Виды расходов

Источник фи-нансирования

2012

2013

2014

Всего


Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

3.1.

Проведение выставок

Всего, в т.ч.

1,0

-

-

1,0

Расходы на приобретение красок, ватмана, цветной гофрированной бумаги, клея, ламината (ст.340)

местный бюджет

1,0

-

-

1,0

ВСЕГО на мероприятия: 1,0

3.2.

Выпуск информационно-методических (информационно-библиографических) пособий

Всего, в т.ч.

5,0

-

-

5,0

Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, красок, пружин для переплёта, цветной бумаги, картона (ст.340)

Заправка картриджа для цветной печати (ст.225)

местный бюджет

5,0

-

-

5,0

ВСЕГО на мероприятия: 5,0

3.3.

Проведение встреч участников клуба для пожилых людей «Гармония души»

Всего, в т.ч.

13,0

-

-

13,0

Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, краски, ламинат) (ст. 340) Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников клуба и почетных гостей (ст. 290)

местный бюджет

13,0

-

-

13,0

ВСЕГО на мероприятия: 13,0

3.4.

Проведение встреч участников героико-патриотического клуба «Доблесть»

Всего, в т.ч.

5,0

-

-

5,0

Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, краски, ламинат) (ст.340) Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников клуба и почётных гостей (ст.290)

местный бюджет

5,0

-

-

5,0


ВСЕГО на мероприятия: 5,0


3.5.

Культурно-просветительская и досуговая деятельность

Всего, в т.ч.

5,0

-

-

5,0

Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, красок, пружин для переплёта, цветной бумаги, картона (ст.340)

Заправка картриджа для цветной печати (ст.225)

местный бюджет

5,0

-

-

5,0

ВСЕГО на мероприятия: 5 ,0

3.6

Пополнение книжного фонда и организация подписки на периодические издания

Всего, в т.ч.

91,8

92,6

-

184,4

Расходы по оплате договоров на приобретение книг (ст. 310)

Расходы на подписку на периодические издания (газеты, журналы, сборники, методические пособия)

местный бюджет

91,8

92,6

-

184,4

ВСЕГО на мероприятия: 184,4

3.7.

Участие в семинарах и прочих мероприятиях , проводимых за пределами Котельниковского муниципального района

Всего, в т.ч.

7,2

-

-

7,2

Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст. 212)

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст. 222)

Найм помещений во время служебных командировок (ст. 226)

местный бюджет

7,2

-

-

7,2

ВСЕГО на мероприятия: 7,2

4.

Организация культурно-досуговой деятельности

Объём финансирования

Виды расходов

Источник финансирования

2012

2013

2014

Всего


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр Досуга и Кино»

4.1.

Проведение районных конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей

Всего, в т.ч.

43,0

-

-

43,0

Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, ватман, гуашь, клей) (ст.340)

Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников мероприятий (ст.290)

Изготовление баннеров (ст.226)

местный бюджет

43,0

-

-

43,0

ВСЕГО на мероприятия: 43,0


Участие в мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района

Всего, в т.ч

18,3

-

-

18,3

Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст.212).

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст.222).

Найм помещений во время служебных командировок (ст.226)

местный бюджет

18,3

-

-

18,3

ВСЕГО на мероприятия: 18,3

4.3.

Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам народного календаря (Новый год, Рождество, Масленица и т.п.)

Всего, в т.ч.

30,0

-

-

30,0

Расходы на приобретение новогодних подарков для детей, приобретение ёлки для новогодних утренников;

Расходы на оформление (приобретение мишуры, украшений на ёлку, гирлянд) (ст.340),

Расходы на пошив сценических костюмов сказочных героев, расходы на изготовление декораций

местный бюджет

30,0

-

-

30,0

ВСЕГО на мероприятия: 30,0

4.4.

Организация и проведение традиционных праздников (День района, День города и т.п.)

Всего, в т.ч.

55,0

-

-

55,0

Расходы на фейерверк, расходы на пошив костюмов, приобретение сценической обуви, изготовление баннеров, реквизиты для литературно-театральных композиций, приобретение призов

местный бюджет

55,0

-

-

55,0

ВСЕГО на мероприятия: 55,0

4.5.

Проведение встреч участников клуба для пожилых людей «Встреча с молодостью»

Всего, в т.ч.

2,0

-

-

2,0

Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, ватман, гуашь, клей) (ст.340)

Приобретение сувенирной продукции, цветов (ст.290)

местный бюджет

2,0

-

-

2,0

ВСЕГО на мероприятия: 2,0

4.6.

Внедрение Единой федеральной автоматизированной системы (ЕФАИС) о показах фильмов в кинозалах

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

Программно-аппаратный комплекс с системой автоматизированной продажи билетов и лицензионным программным обеспечением (ст.310)

местный бюджет

-

-

-

-

ВСЕГО на мероприятия: -



Приложение № 6
К постановлению от 10.04.2014г. № 310

Приложение № 1
к МЦП «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на период 2012-2014
годы»

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Финансирование, бюджет района

(тыс. руб.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании

1.1.

Подготовка специалистов и повышение их квалификации по вопросам профилактики и раннего выявления наркомании: психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе.

ОРМП

3,180

3,368


1.2.

Организация и проведение районных конференций и семинаров по проблемам наркомании совместно с заинтересованными ведомствами с привлечением специалистов областного наркологического диспансера

ОРМП

4,240

4,490


1.3.

Проведение систематического анализа положения дел по наркоситуации в районе на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, обеспечение принятия своевременных мер противодействия

КДНиЗП, ОРМП, МО МВД России «Котельниковский»,

ООиМП

-

-

-

1.4.

Подготовка врача-нарколога на цикле специализации по наркологии в соответствии с планом переподготовки специалистов ВОЛГМУ

МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

-

-

-

1.5

Подготовка медицинских работников с выдачей удостоверений на базе областного наркологического диспансера по проведению освидетельствования на факт употребления наркотических веществ и алкоголя

МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

-

-

-

1.6.

Обеспечение образовательных учреждений методической литературой, новыми разработками и методиками для проведения профилактической работы

ОРМП, КДНиЗП,

ООиМП

1,060

1,123


1.7

Организация работы районной антинаркотической комиссии (разработка планов работы антинаркотической комиссии, проведение заседаний комиссии по плану, мониторинг распоряжений, постановлений)

ОРМП

-

-

-

1.8

Открытие на базе МУ «Центр Данко» районной школы волонтеров по программе «Молодые молодым»

МКУ «Центр социальной и досуговой помощи молодежи Данко»




2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера

2.1.

Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании: изготовление печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты), телепередачи, постоянная рубрика в газете «Искра», наружная реклама

ОРМП, МАУ «Редакция газеты «Искра», ТВ «Котельниково»

1,180

3,368

5,0

2.2.

Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви и иных концессий в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и форм оказания помощи данной категории граждан при храмах

Администрация района; Русская Православная Церковь, Представительства концессий

-

-

-

2.3.

Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом

ОРМП, КДНиЗП, МО МВД России «Котельниковский, ООиМП

2,120

2,245

-

2.4.

Участие в областных информационных кампаниях по профилактике вредных привычек

ОРМП, КДНиЗП,

ООиМП

2,120

2,245

-

2.5.

Участие в областном конкурсе программ по профилактике наркомании

ОРМП, КДНиЗП,

ООиМП

1,060

1,123

-

2.6.

Проведение социологического исследования, анкетирования среди подростков и молодёжи «Мониторинг вредных привычек»

ОРМП, КДНиЗП, МО МВД России «Котельниковский

-

-

-

2.7.

Проведение районных семинаров, тренингов в летних оздоровительных лагерях по реализации программы «Спасибо, нет!»

ОРМП, КДНиЗП, ОВД, ООиМП, МО МВД России «Котельниковский

2,120

2,245

-

2.8.

Участие в областной акции «Творческая молодёжь против наркомании и СПИДа»

ОРМП

3,180

3,368

-

2.9.

Организация выездной агитбригады из студентов колледжа для ведения профилактической работы

ОРМП

3,180

3,368

-

2.10.

Проведение районных молодёжных акций «Быть здоровым – это модно», «XXI век – без наркотиков»

ОРМП

4,440

4,812

5,0

2.11

Проведение в образовательных учреждениях района ежегодного месячника профилактической работы «Скажи наркотикам нет!»

ООиМП

-

-

-

2.12

Организация подписки образовательных учреждений на газету благотворительного фонда профилактики и реабилитации больных наркоманией «Пока не поздно»

ООиМП, ОРМП

-

-

-

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами

3.1.

Приобретение оборудования и тестов для проведения освидетельствования на опьянение алкоголем или наркотическими средствами (алкометры, индикаторы, наркотесты, алкотесты)

МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

-

-

-

3.2.

Регулярная проверка соответствующего оборудования в федеральной метрологической службе

МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

-

-

-

3.3.

Проведение химико-токсикологического исследования на содержание алкоголя и наркотиков в биологических жидкостях человека

МБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

-

-

-

3.4.

Направление несовершеннолетних, относящихся к группе риска, в областные профильные специализированные оздоровительные учреждения

ОРМП

2,120

2,245

-

3.5.

Организация работы постоянно действующей оперативной рабочей группы по выявлению и пресечению преступлений в сфере НОН

ОРМП

-

-

-


ИТОГО:


30,0

34,0

10,0



Приложение № 7
К постановлению от 10.04.2014г. № 310

Приложение N 2
к Муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области» на 2014-
2020 годы

Финансовое обеспечение и мероприятия направленные на выполнение поставленных задач для реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2020г.

№ п/ п

Меропри-
ятия по
реализации
Программы

Источники финанси-рования

Срок

исполнения

(годы)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответст-венные за выполнение

мероприятий

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.


Развитие отрасли растениеводства

1.

Субсидия на возмещении части затрат на приобретение элитных семян

Федерал, бюджет

2014-2020г.

10 194

1440

1450

1455

1457

1460

1465

1467

Отдел по

сельскому хозяйству и

продо-вольствию

админи-страции Котельни-ковского муници-пального района

Волго-градской

области

Области, бюджет

2014-2020гг.

16 368

2320

2330

2335

2340

2345

2348

2350

2.

Несвязанная поддержка отрасли растение-водства

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

278 982

39825

39850

39855

39857

39860

39865

39870

Области, бюджет

2014-2020гт.

93 402

13300

13340

13345

13349

13352

13356

13360

3.

Компенсация части затрат на проведение фитоса-питарных мероприятий пропив особо опасных вредителей

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

Области, бюджет

2014-2020гг.

2 065

250

260

270

275

300

350

360

4.

Развитие милеорации

сельско-хозяйственных

земель

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

366 600

63 960

63 960

63 960

63 960

63 960

23 400

23 400


Области, бюджет

2014-2020гг.

244 400

42 640

42 640

42 640

42 640

42 640

15 600

15 600


Итого по растение-водству

Федерал, бюджет

2014-2020гт.

655 776

105 225

105 260

105 270

105 274

105 280

64 730

64 737

Области, бюджет Всего

2014-2020гг.

356 235

58 510

58 570

58 590

58 604

58 637

31 654

31 670

2014-2020г.г.

1 012 011

163 735

163 830

163 860

163 878

163 917

96 384

96 407
















Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

п/п

Мероприятия по реализации

Программы

Источники финанси-рования

Срок исполнения

(годы)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1.

Субсидии на

возмещение части

затрат по

наращиванию

маточного

поголовья овец и

коз

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

7 900

1 050

1 060

1 090

1 100

1 150

1 200

1 250

Области, бюджет

2014-2020гг.

5 115

685

690

700

710

750

780

800

2.

Субсидии на 1 литр

реализованного

молока

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

944

80

96

120

136

152

160

200

Области, бюджет

2014-2020гг.

236

20

24

30

34

38

40

50

3.

Гос. поддержка за

увеличение

поголовья коров

молочного и

мясного

направления

продуктивности

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

Области, бюджет

2014-2020гг.

29 620

4100

4150

4200

4300

4350

4060

4460


Итого по развития животноводства

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

8 844

1 130

1 156

1 210

1 236

1 302

1 360

1 450

Области, бюджет

2014-2020гг.

34 971

4 805

4 864

4 930

5 044

5 138

4 880

5 310

Всего

2014-2020гг.

43 815

5 935

6 020

6 140

6 280

6 440

6 240

6 760

Поддержка малых форм хозяйствования

п/п

Мероприятия по

реализации

Программы

Источники финанси-рования

Срок исполнения

(годы)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1.

Субсидия на

возмещение части

затрат КФХ при

оформлении в

собственность

земельных участков

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

4 390

560

580

600

630

650

670

700

Области, бюджет

2014-2020гг.

3 970

500

520

550

570

590

610

630

2.

Гранты на создание

и развитие КФХ и

единовремен.

помощь

начинающим

фермерам

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

2 960

740

370

370

370

370

370

370

Области, бюджет

2014-2020гг.

I 040

260

130

130

130

130

130

130

3.

Гранты на развитие семейных животноводческой фермы

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

21 830

2 220

2 960

2 220

5 180

2 220

3 700

3 330

Области, бюджет

2014-2020гг.

7 670

780

1 040

780

1 820

780

1300

1 170

4.

Субсидии на возмещен. % ставки по кредитам взятыми малыми форма хоз-я

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

9 750

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 500

Области, бюджет

2014-2020г.

2 190

250

255

300

320

350

355

360


Итого по малым

формам хозяйствования

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

38 930

4 770

5 210

4 540

7 580

4 690

6 240

5 900

Области, бюджет

2014-2020г.

14 860

1 780

1 945

1 760

2 840

1 850

2 395

2 290

Всего

2014-2020гг.

53 790

6 550

7 155

6 300

10 420

6 540

8 635

8 190

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

№п/п

Мероприятия по

реализации

Программы

Источники финанси-рования

Срок исполнения

(годы)

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

1.

Компенсация части затрат на приобретение техники, технологическое оборудование

Федерал, бюджет

2014-2020гг.

23 475

3300

3350

3355

3360

3365

3370

3375

Области, бюджет

2014-2020гг.

12 275

1700

1750

1755

1760

1765

1770

1775


Итого

техническая и технологическая модернизация

Всего

2014-2020гг.

35 750

5000

5100

5110

5120

5130

5140

5150

Проведение санитарно-агрономических, химических, профилактических мероприятий


1.

Локализация и ликвидация очага Крымской геморрагической лихорадки

Муниципальный бюджет

2014-2020гг.

6200

200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Области, бюджет

2014-2020гг.

8 400

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200


Всего средств по КГЛ


14 600

1 400

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2.

Проведение

санитарно-

агротехнических.

профилактически

х мероприятий

направленных на

снижение

численности

переносчиков

Лихорадки

Западного Нила

муниципальный бюджет

2014-2020гг.

2400

-

400

400

400

400

400

400

Областной бюджет

2014-2020гг.

560

80

80

80

80

80

80

80

Всего средств по ЛЗН

2014-2020гг.

2960

80

480

480

480

480

480

480


Итого по программе:

в том числе

2014-2020гг.

1 162 926

182 700

184 785

184 090

188 378

184 707

119 079

119 187


Федеральный бюджет

2014-2020гг.

727 025

114 425

114 976

114 375

117 450

114 637

75 700

75 462


Областной бюджет

2014-2020гг.

427 301

68 075

68 409

68 315

69 528

68 670

41 979

42 325


Местный бюджет

2014-2020гг.

8 600

200

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Средства областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.



Приложение № 8
К постановлению от 10.04.2014г. № 310

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе "Устойчивое
развитие сельских территорий
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий для реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

п/п

Наиме-нование меро-
приятия

Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель муници-пальной программы

Год реа-
лиза-
ции

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации

Пла-
новые сроки реали-
зации меро-
приятия

всего

в том числе

феде-
раль-
ный
бюджет
област-
ной бюджет
мест-
ный бюджет

вне-
бюд-
жет-
ные сред-
ства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.

Улучшение жилищных условий граждан, прожи-вающих в сельской местности, всего

Отдел по сельскому хозяйству и продо-вольствию админи-страции Котельни-ковского муници-пального района

2014

14 508

6093,36

4062,24

0

4352,4

520 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2015

11160

4687,2

3124,8

0

3348,0

400 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2016

11160

4687,2

3124,8

0

3348,0

400 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2017

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

470 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2018

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

470 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2019

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

470 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2020

13113

5507,46

3671,64

0

3933,9

470 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.

1.1.

в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов

Отдел по сельскому хозяйству и продо-вольствию админи-страции Котельни-ковского муници-пального района

2014

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2015

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2016

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2017

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2018

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2019

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320 кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


2020

8928

3749,76

2499,84

0

2678,4

320кв.м. жилья

2014-2020 г.г.


Итого по меро-
приятию



89 280

37 497,6

24 998,4

0

26 784

2240 кв.м. жилья

2014-2020 г.г

2.

Фельд-шерско-акушерских пункт в п. Равнинный Котельни-ковского муници-пального района Волго-градской области

Отдел капи-
тального строи-тельства и жизне-обеспечения админи-страции Котельни-ковского муници-пального района Волго-градской области

2014

14 962

3900

10862

200

0

1 фельд-шерско-акушерский пункт

2014-2020 г.г.


Итого по меро-
приятию



14 962

3900

10862

200

0

1 фельд-шерско-акушер-
ский пункт

2014-2020 г.г.

3

Развитие сети плоскос-
тных спортивных сооружений в сельской местности

Глава Пугачевского с/п Котельни-ковского района; ИП Пугачевского с/п

2015

2136

640,8

1281,6

100

113,6

1 единица/ 800 кв.м.

2014-2020 г.г.

2016

2136

640,8

1281,6

100

113,6

1 единица/ 800 кв.м.

2014-2020 г.г.


Итого по меро-
приятию



4272

1281,6

2563,2

200

227,2


2014-2020 г.г.

4.

Гранты на поддержку местных инициатив граждан, прожи-вающих в сельской местности

Главы сельских поселений Котельни-ковского района

2014

2 800

1000

1000

0

800

2 гранта

2014-2020 г.г.


2015

2 982

1065

1065

0

852

2 гранта

2014-2020 г.г.


Итого по меро-
приятию



5 782

2065

2065

0

1652

4 грантов

2014-2020 г.г.

5.

Центр культуры и досуга в Пугачевском сельском поселении Котельни-ковского муници-пального района Волго-градской области

Отдел культуры админ-
истрации Котельни-ковского района и глава Пугачевского с/п Котельни-ковского района)

2014

38000

11400

23940

2660

0

1 единиц/

50 мест

2014-2020 г.г.


Итого по меро-
приятию



38000

11400

23940

2660

0

1 единиц/ 50 мест

2014-2020 г.г.


Итого по муници-пальной программе Котельни-ковского муници-пального района


2014

70 269,64

22 393

39 864,24

2 860

5 152,4






2015

16 278

6 393

5 471,4

100

4 313,6


2014-2020 г.г.



2016

13 296

5 328

4 406,4

100

3461,6


2014-2020 г.г.



2017

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9


2014-2020 г.г.



2018

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9


2014-2020 г.г.



2019

13 113

5 507,46

3 671,64

0

3 933,9


2014-2020 г.г.



2020

13 113

5 507,46

3671,64

0

3 933,9


2014-2020 г.г.



2014-
2020

152 295,64

56 143,84

64428,6

3 060

28 663,2


2014-2020 г.г.