О сценарных условиях расчета расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с постановлением Главы администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 03.11.2011 года № 1401 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Котельниковского муниципального района», постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 06.06.2012года № 588 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта районного бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 16.11.2011года №11-ОД «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» постановляет:
1. Главными распорядителями средств бюджета Котельниковского муниципального района (далее распорядители средств районного бюджета) осуществляется расчет расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом следующих особенностей:
1.1 Объемы бюджетных ассигнований на денежное содержание муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников органов управления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, определяются исходя из сохранения в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов условий оплаты труда указанных лиц, действующих в 2014 году.
1.2 Объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, определяются с учетом индексации тарифов на коммунальные услуги в размере:
2014год-15045,5
2015год-9639,4
2016год-6687,4
2017год-9550,7
1.3 Объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями определяются с учетом уменьшения объема потребления энергетических ресурсов ежегодно на 1,5% по сравнению с планом на предыдущий год и индексации тарифов на коммунальные услуги в размере:
2015год/2014 год-110,1
2016год/2015 год-109,2
2017год/2016 год-109,2
1.4 Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иных действующих расходных обязательств определяются в размере:
2015год-591902,1
2016год-302619,4
2017год-358342,0
2. Главным распорядителям привести в соответствие с существующими возможностями показатели финансового обеспечения действующих муниципальных программ.
3. Рекомендовать главным распорядителям средств районного бюджета и органам местного самоуправления поселений при планировании расходов на 2015 год обеспечить жесткую экономию бюджетных средств за счет:
- сокращения непервоочередных расходов;
- повышения эффективности использования бюджетных средств;
- оптимизации структуры расходов и бюджетной сети при условии сохранения качества и объема муниципальных услуг;
- концентрации ресурсов на приоритетных направлениях;
- применения современных методов предоставления муниципальных услуг.
4. Главным распорядителям на основании сценарных условий для расчета расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предоставить в финансовый отдел администрации расчеты потребности средств.
5. В случае изменения показателей, влияющих на сценарные условия для расчета расходов районного бюджета и на отдельные показатели районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, ОБФПиК и главным распорядителям учесть указанные изменения при подготовке проекта районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
6. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района по финансам - начальника отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства Колесникову О.В.
|